ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী
২নং হাতুড়
উপজেলাঃ মহাদেবপুর, জেলাঃ নওগাঁ।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-১৪
খাতের নাম | খসড়া বাজেট ২০১৩-১৪ | সংশোধিত বাজেট ২০১২-১৩ | প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
প্রারম্ভিক জের | ১০৩০৪২.০০ |
|
|
ক) নিজস্ব উৎস |
| ৬৮২৩২.০০ | ৬৭৫৮.০০ |
১। ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
|
ক) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ১৪০০০০.০০ | ১৪০০০০.০০ | ১০৫৫৫৭.০০ |
খ) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর |
|
|
|
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
|
৩। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০০০০.০০ | ৩৭০০০.০০ | ৩৪৪০০.০০ |
৪। অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
|
|
|
৫। বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড হতে প্রাপ্তি |
|
|
|
৬। মোবাইল টাওয়ার |
|
|
|
৭। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
ক) হাটবাজার | ২১০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১৪১৬৯৪.০০ |
৮। বিবিধ |
|
| ১১০০.০০ |
ক) খোঁয়াড় | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ |
|
খ) ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে আয় | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ |
|
গ)জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৪১০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ২৭৮০৭.০০ |
ঘ)ওয়ারেশ কায়েম ফিস |
|
|
|
ঙ) ভিজিপি ভিজিপিএফ ও ত্রাণ সামগ্রির বিল বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
মোট= |
|
|
|
খ- সরকারি সূত্রে অনুদানঃ |
|
|
|
১। সংস্থাপন |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৫৫৭০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ |
|
খ)সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩২৫৮০০.০০ | ৩১৭৮০০.০০ |
|
২। উন্নয়ন খাতঃ |
|
|
|
ক) এডিপি | ৮১০০০০.০০ | ৮১০০০০.০০ |
|
খ) টিআর,জিআর,কাবিখা | ৯১০০০০.০০ | ৯০০০০০.০০ |
|
গ) রাজস্ব খাত হতে আয় | ৯৯৬০০০.০০ | ৯৫০০০০.০০ |
|
ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো | ৬৭৫০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ |
|
ঙ) ইউপিজিপি |
|
|
|
চ) সামাজিক নিরাপত্তা (ভিজিডি, ভিডিএফ,বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা। |
|
|
|
ছ) অন্যান্য থোক বরাদ্দ | ১৫৫০০০০.০০ | ১৩৫০০০০.০০ | ১১২০৪০৫.০০ |
ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৯২০০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৬৭৬৫০০.০০ |
৩। স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত |
|
|
|
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত |
|
|
|
গ) বিদেশী সাহায্য (হাইসাওয়া ফান্ড হতে) | ২০০০০০০.০০ | ২০০০০০০.০০ |
|
মোট = |
|
|
|
সর্বমোট = | ৮৮,৬০,০৪২.০০ | ৮৩,৮৮,২৩২.০০ | ২১,১৪,২২১.০০ |
ব্যয়
খাতওয়ারী ব্যয় | খসড়া ব্যয় ২০১৩-১৪ | সংশোধিত ব্যয় ২০১২-১৩ | প্রকৃত ব্যয় ২০১১-১২ |
ক) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
খ) উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
গ) আরোপিত ব্যয় |
|
|
|
ঘ) উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,১৪,২০৮.০০ | ১,০৩,০৪২.০০ | ৭,২০৩.০০ |
সর্বমোট ব্যয়= | ৮৮,৬০,০৪২.০০ | ৮৩,৮৮,২৩২.০০ | ২১,১৪,২২১.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS